| 标题:2026年度二连浩特市生态环境监测站 部门预算公开 | |||
| 索引号:73610061-2/2026-00033 | 发文字号:锡署环字〔2026〕6号 | ||
| 发文机构:生态环境局 | 信息分类:预决算公开\公报, 公告 | ||
| 概述:2026年度二连浩特市生态环境监测站 部门预算公开 | |||
| 成文日期:2026-03-02 00:00:00 | 公开日期:2026-03-02 18:30:43 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2026年度二连浩特市生态环境监测站
部门预算公开
批复时间:2026 年 2 月 13 日
公开时间:2026 年 3 月 02日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
1.负责监测区域生态全球最大赌球网站监测工作,承担监测数据资料分析、收集和整理工作,为生态环境管理提供科学依据。2.承担突发生态环境事件应急监测工作。3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。4.完成盟生态环境局旗县市(区)分局交办的其他工作任务。
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合业务科室、实验室、财务室、办公室。本部门无下属单位
2.从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:二连浩特市生态环境监测站(二级单位)。详细情况见表:
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
二连浩特市生态环境监测站 |
公益一类事业单位 |
(一)科学制定《2026年二连浩特市-苏尼特左旗生态环境监测工作方案》。立足两地生态环境特征与管理需求,在方案中明确全要素监测范围、重点任务,确保监测工作靶向精准,严格对照方案要求,系统推进二连浩特市、苏尼特左旗2026年全球最大赌球网站监测、污染源监测等各项监测任务落地,保障监测工作全覆盖、无遗漏,为两地协同治污提供基础支撑。
(二)全面提升2025年各项监测工作。开展环境空气质量监测工作,加强数据报送及时性,为大气全球最大赌球网站考核做好数据支撑;开展水全球最大赌球网站监测,加强集中式生活饮用水水源地水质监测,为水生态环境管理提供数据支撑;开展声全球最大赌球网站监测工作,自动监测与手工监测联合运用,为声全球最大赌球网站管理、执法提供依据;加强二连浩特市、苏尼特左旗污染源监测,提升污染源执法监测能力,为生态环境管理和生态环境执法提供强有力支撑。
(三)持续加强质量管理工作机制与质控体系建设。加强质量管理工作机制与质控体系建设及内部审核,监督排污单位按照要求公布自行监测数据。加大对企业自行监测、自行监测结果公开工作进行指导与帮扶。为满足新形势下生态环境监测管理和监督工作,继续宣贯、落实《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》、《检验检测机构管理和技术能力评价生态环境监测要求》(RB/T 041-2020),按照质量管理体系,强化全球最大赌球网站监测全过程质量控制。
(四)全力抓实仪器检定与人员持证上岗考核。积极组织人员开展监测仪器设备检定校准,确保分析数据溯源准确、结果可靠,统筹推进监测人员持证上岗考核,严格考核标准与流程,保障从业人员具备合规操作能力。同步完善实验室仪器设备更新维护机制,常态化开展技术培训与实操演练,全面提升监测队伍专业素养与硬件支撑能力,为高质量开展生态环境监测工作筑牢基础。
一、收支预算总体情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度收入、支出预算总计293.26万元,与上年相比收、支预算总计各减少40.36万元,减少12.10%。其中:
(一)收入预算总计293.26万元。包括:
1.本年收入合计291.27万元。
(1)一般公共预算拨款收入291.27万元,与上年相比增加53.18万元,增长22.34%。主要原因是主要原因是由于在职职工工资晋升调整,导致较上年有所增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加(减少)万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余2万元。与上年相比减少93.52万元,减少97.91%。主要原因是上年度结转“2024年自治区环境保护监管资金(内财资环【2023】1945号)资金”,本年度无此资金结转,导致较上年大幅度减少。
(二)支出预算总计293.26万元。包括:
1.本年支出合计293.26万元。
(1)社会保障和就业支出45.19万元,主要用于我单位在职人员的养老保险及职业年金缴费支出。与上年相比增加27.96万元,增长162.28%。主要原因是:由于本年度新增退休人员,需缴纳职业年金,导致较上年预算大幅度增加。
(2)卫生健康支出7.51万元,主要用于我单位的职工医疗保险支出。与上年相比增加1.17万元,增长18.45%。主要原因是:由于人员变动导致基数调整,导致预算较上年增加。
(3)节能环保支出218.00万元,主要用于在职人员工资以及办公运行经费的支出。与上年相比减少72.15万元,减少24.87%。主要原因:由于上年度结转“2024年自治区环境保护监管资金(内财资环【2023】1945号)资金”本年度无此资金,导致较上年度有所减少。
2.年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度收入预算总计293.26万元,包括本年收入291.27万元,上年结转结余2.00万元。其中:
本年一般公共预算收入291.27万元,占99.32%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0 %;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入1.98万元,占0.67 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0 %;
上年结转结余的单位资金0.02万元,占0.01%。
图1.收入预算图(可以饼图列示)

三、支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度支出预算合计293.26万元,其中:
基本支出252.77万元,占86.19%;
项目支出40.50万元,占13.81%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图(可以饼图列示)

四、财政拨款收支预算总体情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度财政拨款收、支总预算293.24万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少40.38万元,减少12.10%。主要原因是由于上年度结转“2024年自治区环境保护监管资金(内财资环【2023】1945号)资金”,本年度无此项目,导致较上年度有所减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算293.24万元,与上年相比减少40.38万元,减少12.10%。具体情况如下:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出年初预算数为45.19万元,与上年相比增加27.96万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算19.43万元,与上年相比增加2.96万元,增长17.97%。变动原因:由于人员工资变动导致基数调整,导致预算较上年有所增加。
2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算0.76万元,与上年相比减少0万元,减少0%。变动原因:无变动与上年持平。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算25.00万元,与上年相比增加25.00万元,增长100%。变动原因:由于本年度新增退休人员,需缴纳职业年金,导致较上年大幅度增加。
卫生健康支出年初预算数为7.51万元,与上年相比增加1.17万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.51万元,与上年相比增加1.17万元,增长18.45%。变动原因:由于人员工资变动基数调整,导致预算较上年有所增加。
(三)节能环保支出(类)
节能环保支出年初预算数为217.98万元,与上年相比减少72.17万元。其中:
1.环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算1.98万元,与上年相比增加1.98万元,增长100%。变动原因:由于本年度结转“二连浩特市大气污染预警体系运行资金 内财资环【2024】1793号”,上年度无此资金,导致较上年有所增加。
2.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算216.00万元,与上年相比增加21.37万元,增长10.98%。变动原因:由于人员工资晋升变动,导致较上年有所增加。
3.自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算0万元,与上年相比减少95.52万元,减少100%。变动原因:由于上年度结转“2024年自治区环境保护监管资金(内财资环【2023】1945号)资金”,本年度无此资金,导致较上年大幅度减少。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出年初预算数为22.57万元,与上年相比增加2.68万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算18.94万元,与上年相比增加2.29万元,增长13.75%。变动原因:主要原因是工资调整保险基数变动,导致预算较上年有所增加。
2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算3.62万元,与上年相比增加0.38万元,增长11.73%。变动原因:由于新人房补调整,导致较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算252.77万元,其中:
(一)人员经费237.58万元。主要包括:基本工资:59.64万元、津贴补贴:30.10万元、奖金:10.21万元、绩效工资:49.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费:19.43万元、职业年金缴费:25.00万元、职工基本医疗保险缴费:7.51万元、其他社会保障缴费:0.85万元、住房公积金:18.94万元、其他工资福利支出:15.80万元、退休费:0.76万元、其他对个人和家庭的补助:0.30万元。
(二)公用经费15.19万元。主要包括:办公费:2.60万元、差旅费:2.00万元、维修维护费:2.00万元、工会经费:3.29万元、其他商品和服务支出3.70万元、公务用车运行维护费:1.60万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.60万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出1.60 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(减少)0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度不涉及此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出1.60 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度不涉及此项内容。
(2)公务用车运行维护费预算支出1.60万元,比上年预算增加(减少)0 万元,主要原因本年度与上年持平。
3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加(减少)0万元,主要原因本年度不涉及此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0 %。主要原因本年度无政府性基金预算拨款支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因.本年度无国有资本经营预算拨款支出。
十、项目支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度预算安排项目4个,项目预算总金额40.50万元。其中,财政本年拨款金额38.50万元,财政拨款结转结余1.89万元,财政专户管理资金 0万元,单位资金0.02万元。
1.项目概述
本项目主要用于2026年二连监测站办公运行及及年内政府采购货物款等
2.立项依据
为满足我部门日常办公运转,故申请此项目经费。
3.实施主体
二连浩特市生态环境监测站
4.实施方案
根据本年业务预算 ,主要用于核算日常办公费、邮电费、印刷费等,以及宣传教育工作。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算8.50万元。
(二)项目名称:2026年苏尼特左旗生态环境监测工作经费
1.项目概述
按照盟编制办《关于盟生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》(锡机编办发〔2021〕37号)将苏尼特左旗生态环境监测工作划归二连浩特市生态环境监测站负责。主要负责区域生态全球最大赌球网站监测、监测数据资料分析、收集和整理工作,承担突发生态环境事件应急监测环境、环境执法监测、污染源监督性监测等相关工作,申请工作经费30.00万元。
2.立项依据
按照盟编制办《关于盟生态环境局所属事业单位机构职能编制的批复》(锡机编办发〔2021〕37号)
3.实施主体
二连浩特市生态环境监测站
4.实施方案
1.委托监测及自行监测工作人员经费10.00万元,2.应急、执法、监督性监测费10.00万元,3.办公及其他交通费用10.00万元。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排
2026年该项目预算30.00万元。
1.项目概述
用于预报预警中心会商设备维修,保障预报预警中心网络畅通,我站积极承担自治区预报预警及沙尘监测网络任务,为全区预报预警、沙尘监测网络预警任务提供保障。
2.立项依据
依据内财贸【2025】40号关于提前下达2025年自治区环境保护资金预算的通知
3.实施主体
二连浩特市生态环境监测站
4.实施方案
用于预报预警中心会商设备维修,保障预报预警中心网络畅通,我站积极承担自治区预报预警及沙尘监测网络任务,为全区预报预警、沙尘监测网络预警任务提供保障。
5.实施周期
自2026年1月1日至2026年12月31日。
6.年度预算安排 (上年结转)
2026年该项目预算上年结转1.89万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度机构运行经费预算支出15.19万元,与上年相比增加4.74万元,增长45.35%。主要原因是:由于人头费基数调整,导致较上年有所增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度政府采购支出预算总额1.60万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出1.60万元。
十三、国有资产占用情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
二连浩特市生态环境监测站部门2026年度填报绩效目标的预算项目4个,公开项目4个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算40.50万元,占全部项目预算的100%。
注:03表-支出总表项目金额40.50万元,11表-项目绩效目标表金额291.27万元,差额原因:03表-支出总表项目金额中含上年度结转资金绩效目标金额,11表-项目绩效目标表中含有人员工资保险类绩效目标金额,所以03表-支出总表金额与11表-项目绩效目标表金额有差异,差异金额为250.77万元。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李晋云 联系电话:15804793180
公开01表
收支总表
编制单位: 金额单位:万元
| 收入 |
支出 |
||
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 |
291.27 |
一、一般公共服务支出 |
|
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
||
| 四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
||
| 五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
| 六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
| 七、上级补助收入 |
七、文化体育旅游与传媒支出 |
||
| 八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
45.19 |
|
| 九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
||
| 十、卫生健康支出 |
7.51 |
||
| 十一、节能环保支出 |
218.00 |
||
| 十二、城市社区支出 |
|||
| 十三、农林水支出 |
|||
| 十四、交通运输支出 |
|||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
|||
| 十六、商业服务业等支出 |
|||
| 十七、金融支出 |
|||
| 十八、援助其他地区支出 |
|||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
|||
| 二十、住房保障支出 |
22.57 |
||
| 二十一、粮油物资储备支出 |
|||
| 二十二、国有资本经营预算支出 |
|||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|||
| 二十四、预备费 |
|||
| 二十五、其他支出 |
|||
| 二十六、转移性支付 |
|||
| 二十七、债务还本支出 |
|||
| 二十八、债务付息支出 |
|||
| 二十九、债务发行费用支出 |
|||
| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
| 三十一、与中央财政往来性支出 |
|||
| 本年收入合计 |
291.27 |
本年支出合计 |
293.26 |
| 上年结转结余 |
2.00 |
年终结转结余 |
|
| 收 入 总 计 |
293.26 |
支 出 总 计 |
293.26 |
公开02表
收入总表
编制单位: 金额单位:万元
| 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
| 合计 |
293.26 |
291.27 |
291.27 |
2.00 |
1.89 |
0.02 |
||||||||||||
| 701 |
赌球网站(部门) |
293.26 |
291.27 |
291.27 |
2.00 |
1.89 |
0.02 |
|||||||||||
| 701301 |
二连浩特市生态环境监测站 |
293.26 |
291.27 |
291.27 |
2.00 |
1.89 |
0.02 |
|||||||||||
公开03表
支出总表
编制单位: 金额单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 208 |
社会保障和就业支出 |
45.19 |
45.19 |
||||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.19 |
45.19 |
||||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.76 |
0.76 |
||||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.43 |
19.43 |
||||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
||||
| 210 |
卫生健康支出 |
7.51 |
7.51 |
||||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
||||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
||||
| 211 |
节能环保支出 |
218.00 |
177.50 |
40.50 |
|||
| 21102 |
环境监测与监察 |
1.98 |
1.98 |
||||
| 2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.98 |
1.98 |
||||
| 21111 |
污染减排 |
216.02 |
177.50 |
38.52 |
|||
| 2111101 |
生态环境监测与信息 |
216.02 |
177.50 |
38.52 |
|||
| 221 |
住房保障支出 |
22.57 |
22.57 |
||||
| 22102 |
住房改革支出 |
22.57 |
22.57 |
||||
| 2210201 |
住房公积金 |
18.94 |
18.94 |
||||
| 2210203 |
购房补贴 |
3.62 |
3.62 |
||||
| 合计: |
293.26 |
252.77 |
40.50 |
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位: 金额单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
291.27 |
一、本年支出 |
293.24 |
| (一)一般公共预算拨款 |
291.27 |
(一)一般公共服务支出 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
| (三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
| 二、上年结转 |
1.98 |
(四)公共安全支出 |
|
| (一)一般公共预算拨款 |
1.98 |
(五)教育支出 |
|
| (二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
| (三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
||
| (八)社会保障和就业支出 |
45.19 |
||
| (九)社会保险基金支出 |
|||
| (十)卫生健康支出 |
7.51 |
||
| (十一)节能环保支出 |
217.98 |
||
| (十二)城市社区支出 |
|||
| (十三)农林水支出 |
|||
| (十四)交通运输支出 |
|||
| (十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
| (十六)商业服务业等支出 |
|||
| (十七)金融支出 |
|||
| (十八)援助其他地区支出 |
|||
| (十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
| (二十)住房保障支出 |
22.57 |
||
| (二十一)粮油物资储备支出 |
|||
| (二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
| (二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|||
| (二十四)预备费 |
|||
| (二十五)其他支出 |
|||
| (二十六)转移性支付 |
|||
| (二十七)债务还本支出 |
|||
| (二十八)债务付息支出 |
|||
| (二十九)债务发行费用支出 |
|||
| (三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|||
| (三十一)与中央财政往来性支出 |
|||
| 二、年终结转结余 |
|||
| 收 入 总 计 |
293.24 |
支 出 总 计 |
293.24 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
45.19 |
45.19 |
45.19 |
||
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.19 |
45.19 |
45.19 |
||
| 2080502 |
事业单位离退休 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.43 |
19.43 |
19.43 |
||
| 2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
||
| 210 |
卫生健康支出 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
||
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
||
| 2101102 |
事业单位医疗 |
7.51 |
7.51 |
7.51 |
||
| 211 |
节能环保支出 |
217.98 |
177.50 |
162.31 |
15.19 |
40.48 |
| 21102 |
环境监测与监察 |
1.98 |
1.98 |
|||
| 2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.98 |
1.98 |
|||
| 21111 |
污染减排 |
216.00 |
177.50 |
162.31 |
15.19 |
38.50 |
| 2111101 |
生态环境监测与信息 |
216.00 |
177.50 |
162.31 |
15.19 |
38.50 |
| 221 |
住房保障支出 |
22.57 |
22.57 |
22.57 |
||
| 22102 |
住房改革支出 |
22.57 |
22.57 |
22.57 |
||
| 2210201 |
住房公积金 |
18.94 |
18.94 |
18.94 |
||
| 2210203 |
购房补贴 |
3.62 |
3.62 |
3.62 |
||
| 合计: |
293.24 |
252.77 |
237.58 |
15.19 |
40.48 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
一般公共预算基本支出表
| 部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
| 301 |
工资福利支出 |
236.51 |
236.51 |
|
| 30101 |
基本工资 |
59.64 |
59.64 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
30.10 |
30.10 |
|
| 30103 |
奖金 |
10.21 |
10.21 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
49.03 |
49.03 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.43 |
19.43 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
25.00 |
25.00 |
|
| 30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.51 |
7.51 |
|
| 30112 |
其他社会保障缴费 |
0.85 |
0.85 |
|
| 30113 |
住房公积金 |
18.94 |
18.94 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
15.80 |
15.80 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
15.19 |
15.19 |
|
| 30201 |
办公费 |
2.60 |
2.60 |
|
| 30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
|
| 30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
2.00 |
|
| 30228 |
工会经费 |
3.29 |
3.29 |
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
1.60 |
1.60 |
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
3.70 |
3.70 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
1.06 |
1.06 |
|
| 30302 |
退休费 |
0.76 |
0.76 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
| 合计: |
252.77 |
237.58 |
15.19 |
|
金额单位:万元
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
| 编制单位: |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||
| 单位名称 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
2026年预算数 |
|||||||||||||||
| "三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||
| 701301-二连浩特市生态环境监测站 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
1.60 |
0 |
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位: 金额单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
| 合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合 计 |
0 |
0 |
0 |
|
我部门本年无政府性基金预算支出。
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位: 金额单位:万元
| 科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 合 计 |
||||
我部门本年无国有资本经营预算支出。
公开10表
项目支出表
编制单位: 金额单位:万元
| 类别 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
| 一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
| 部门预算项目 |
2026年二连浩特市生态环境监测工作 |
701301 |
二连浩特市生态环境监测站 |
8.50 |
8.50 |
|||||||
| 专项资金项目 |
二连浩特市大气污染预警体系运行资金 内财资环【2024】1793号 |
701301 |
二连浩特市生态环境监测站 |
1.98 |
1.98 |
|||||||
| 部门预算项目 |
更新生态环境业务车辆经费 |
701301 |
二连浩特市生态环境监测站 |
0.02 |
0.02 |
|||||||
| 部门预算项目 |
2026年苏尼特左旗生态环境监测工作 |
701301 |
二连浩特市生态环境监测站 |
30.00 |
30.00 |
|||||||
| 合 计 |
40.50 |
38.50 |
1.98 |
0.02 |
||||||||
公开11表
项目绩效目标表
编制单位: 金额单位:万元
| 项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
指标 性质 |
指标 方向 |
目标值 |
计量 单位 |
分值 |
| 住房补贴 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
11-工资福利支出 |
3.62 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
| 工资保险等 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
11-工资福利支出 |
232.89 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
| 对个人的补助 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
12-对个人和家庭补助支出 |
0.30 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
| 离退休费 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
12-对个人和家庭补助支出 |
0.76 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
| 其他公用经费 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
21-公用经费 |
6.99 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
| 普通公用经费 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
21-公用经费 |
8.20 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
| 足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||||
| 时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
||||||
| 效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
| 2026年苏尼特左旗生态环境监测工作 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
31-部门预算项目 |
30.00 |
本项目立足苏尼特左旗荒漠草原生态特征、生态环境监管需求及风沙治理等区域环境重点,以筑牢生态安全屏障为核心,实现苏尼特左旗监测工作覆盖全域化、数据精准化、应用高效化,全面加强生态环境治理,提供坚实数据支撑最终达到苏尼特左旗生态质量稳步提升、生态功能持续强化、环境风险有效管控的总体成效。工作内容包括1. 覆盖大气、水、噪声三大核心领域,重点监测大气污染物,恩格尔河水质监测,污水处理厂废水监测,以及功能区、区域、交通干线噪声监测。二、工作时间为1年,具体分为三个阶段:1. 筹备阶段(第1-4个月):完成监测方案编制、确定点位、人员培训; 2. 实施阶段(第5-11个月):开展常态化监测与数据采集、分析,每季度形成阶段性数据简报;3. 总结阶段(第12个月):完成年度数据汇总、报告编制及成果移交。三、预期达到效果 1. 实现全市生态环境关键指标全要素、常态化监测,监测数据有效率≥95%,为环境管理提供连续、准确的数据支撑; 2. 确保城镇大气优良天数比例保持在93%以上; 3. 完善监测技术与质量管理体系,提升苏尼特左旗生态环境监测能力,筑牢生态安全屏障建设; 4. 监测成果为污染防治攻坚战、草原生态修复、水资源节约等工作提供科学依据,推动绿色生产生活方式形成。四.绩效资金使用数额,项目绩效资金总预算为30万元,具体包括监测设备采购、仪器设备检定和校准,实验室标液、标气、药品、玻璃器皿等耗材、人员外业等工作成本。 |
产出指标 |
成本指标 |
苏尼特左旗区域道路噪声监测工作成本 |
反向 |
小于等于 |
5 |
万元 |
5 |
| 苏尼特左旗废水地表水例行监测工作成本 |
反向 |
小于等于 |
25 |
万元 |
5 |
|||||||
| 数量指标 |
苏尼特左旗区域道路噪声监测 |
正向 |
等于 |
126 |
个 |
7 |
||||||
| 苏尼特左旗废水地表水例行监测 |
正向 |
大于等于 |
2 |
项 |
8 |
|||||||
| 时效指标 |
苏尼特左旗例行工作时间 |
定性 |
全年 |
5 |
||||||||
| 苏尼特左旗应急监测工作及时性 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
5 |
|||||||
| 质量指标 |
苏尼特左旗区域道路噪声监测工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
7 |
||||||
| 苏尼特左旗废水地表水例行监测工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
% |
8 |
|||||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升苏尼特左旗生态全球最大赌球网站群众生活环境和水平得到极大改善 |
定性 |
苏尼特左旗生态全球最大赌球网站群众生活环境和水平得到极大改善 |
10 |
|||||||
| 生态效益指标 |
苏尼特左旗全域生态全球最大赌球网站持续改善 |
定性 |
苏尼特左旗全域全球最大赌球网站持续改善 |
10 |
||||||||
| 社会效益指标 |
全面提升苏尼特左旗全域生态全球最大赌球网站稳中向好持续改善 |
定性 |
苏尼特左旗生态全球最大赌球网站持续向好 |
10 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
苏尼特左旗群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
| 2026年二连浩特市生态环境监测工作 |
701301-二连浩特市生态环境监测站 |
31-部门预算项目 |
8.50 |
本项目立足二连浩特市荒漠草原生态特征、边境城市生态环境监管需求及风沙治理等区域环境重点,以构建“全域覆盖、精准高效、数据支撑”的生态环境监测体系为核心,全面统筹监测实施、质量管控与成果应用,筑牢我国北方重要生态安全屏障建设不断走深走实,全面建设绿色低碳口岸,不断加强生态文明建设,以坚实生态环境监测数据支撑最终达到二连浩特市生态质量稳步提升。工作内容包括1. 覆盖大气、水、土壤、噪声四大核心领域,重点监测PM2.5、沙尘等大气污染物,齐哈日格图水源地水质,额尔登高毕嘎查周边土壤污染物,以及功能区、区域、交通干线噪声监测。二、工作时间为1年,具体分为三个阶段:1. 筹备阶段(第1-4个月):完成监测方案编制、确定点位、人员培训; 2. 实施阶段(第5-11个月):开展常态化监测与数据采集、分析,每季度形成阶段性数据简报;3. 总结阶段(第12个月):完成年度数据汇总、报告编制及成果移交。三、预期达到效果 1. 实现全市生态环境关键指标全要素、常态化监测,监测数据有效率≥95%,为环境管理提供连续、准确的数据支撑; 2. 确保城镇大气优良天数比例保持在93%以上; 3. 完善监测技术与质量管理体系,提升边境生态环境监测能力,助力中蒙边境生态保护合作及生态安全屏障建设; 4. 监测成果为污染防治攻坚战、草原生态修复、水资源节约等工作提供科学依据,推动绿色生产生活方式形成。四.绩效资金使用数额,项目绩效资金总预算为8.5万元,具体使用如下:监测站实验室运行成本5.6万元,监测站办公室运行成本2.9万元,包括监测设备采购、仪器设备检定和校准,实验室标液、标气、药品、玻璃器皿等耗材、人员培训等。 |
产出指标 |
成本指标 |
监测站办公室运行工作成本 |
反向 |
小于等于 |
2.90 |
万元 |
5 |
| 监测站实验室运行工作成本 |
反向 |
小于等于 |
5.60 |
万元 |
5 |
|||||||
| 数量指标 |
监测站办公室运行工作 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
7 |
||||||
| 监测站实验室运行工作 |
正向 |
大于等于 |
1 |
项 |
8 |
|||||||
| 时效指标 |
二连浩特市区域道路功能区噪声监测工作时间 |
定性 |
全年 |
5 |
||||||||
| 二连浩特市重点企业废水废气执法监测工作时间 |
定性 |
全年 |
5 |
|||||||||
| 质量指标 |
二连浩特市区域道路功能区噪声监测工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
7 |
||||||
| 二连浩特市重点企业废水废气执法监测工作完成率 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
8 |
|||||||
| 效益指标 |
可持续影响指标 |
持续提升二连浩特市生态全球最大赌球网站群众生活环境和水平得到极大改善 |
定性 |
二连浩特市生态全球最大赌球网站群众生活环境和水平得到极大改善 |
10 |
|||||||
| 生态效益指标 |
二连浩特市全域生态全球最大赌球网站持续改善 |
定性 |
二连浩特市全域生态全球最大赌球网站持续改善 |
10 |
||||||||
| 社会效益指标 |
全面提升二连浩特市全域生态全球最大赌球网站稳中向好持续改善 |
定性 |
二连浩特市全域生态全球最大赌球网站稳中向好持续改善 |
10 |
||||||||
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
二连浩特市群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
% |
10 |
|||||
| 291.27 |
公开12表
政府采购预算表
编制单位: 金额单位:万元
| 部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
项目名称 |
采购品目编码 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
| 申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
| 701301 |
二连浩特市生态环境监测站 |
普通公用经费 |
其他车辆维修和保养服务 |
1 |
16000 |
16000 |
1.60 |
1.60 |
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| 合 计 |
1 |
16000 |
16000 |
1.60 |
1.60 |
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