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标题:2026年度正镶白旗生态环境综合行 政执法大队预算公开
索引号:73610061-2/2026-00029 发文字号:锡署环字〔2026〕6号
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开\公报, 公告
概述:2026年度正镶白旗生态环境综合行 政执法大队预算公开
成文日期:2026-03-02 00:00:00 公开日期:2026-03-02 18:20:39 废止日期:——— 有 效 性:有效
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2026年度正镶白旗生态环境综合行 政执法大队预算公开

来源: 赌球网站 发布日期: 2026-03-02 18:20:39 浏览次数:

  2026年度正镶白旗生态环境综合行

  政执法大队预算公开

  批复时间:2026213

  公开时间:20263 2

  第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  第二部分 2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  二、收入预算情况说明

  三、支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  十、项目支出预算情况说明

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  十二、政府采购支出预算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、项目绩效目标情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分2026年度单位预算表

  • 收支总表

  二、收入总表

  三、支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算三公经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  九、国有资本经营预算支出表

  十、项目支出表

  十一、项目绩效目标表

  十二、政府采购预算表

第一部分 单位概况

  • 主要职能职责

  1、贯彻落实国家、自治区关于环境保护的方针政策和法律法规,

  依法对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理,制定并组织实施全市环境保护规划和计划。

  2、统一监督管理固定废物、废水、废气、粉尘、噪声等污染防治,

  做好全市环境综合整治定量考核的组织协调与防治。

  3、负责环境监察、统计、环境信息工作;负责查处上报环境重大

  污染事故,生态破坏事件,调解污染纠纷,处理环境信访。

  4、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。

  5、承办旗政府和自治区环保厅、全球最大赌球网站环保局交办的其他事

  项。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1.根据单位职责分工,正镶白旗生态环境综合行政执法大队无下属单位。

  2.从预算单位构成看,纳入本单位2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家。

  单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

正镶白旗生态环境综合行政执法大队

参照公务员法管理的事业单位

2

  三、2026年单位主要工作任务及目标

  1)法治政府建设工作开展情况

  一是压实法治责任,建立健全主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门及业务负责人协同落实的责任体系。二是规范权力运行,全面实施行政执法“三项制度”,确保执法公开透明、过程留痕、决定合法。三是优化监管服务,推行包容审慎监管,运用在线监测、无人机等科技手段开展非现场执法,切实减轻企业负担。四是积极化解矛盾,畅通“12345”等投诉渠道,实现环境信访闭环管理,办结率和满意度均达100%。五是加强普法宣传,落实“谁执法谁普法”,利用重要节点开展形式多样的法治宣传活动,全社会生态环境法治意识显著增强。

  2)安全生产执法监管与优化营商环境工作情况

  2025年截至目前,开展生态环境安全隐患排查,结合专项执法和“双随机、一公开”监管,累计检查企业30家次,办理行政处罚案件3件。完成21家企业突发环境事件应急预案备案。办结“12345”热线举报30件,办结率100%,群众满意度100%。优化企业环评服务,一是规范审批流程严把准入关口。严格按照《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规要求,规范环评报告表审批程序,做好盟级、旗级联审联批项目环评审批环节的衔接落实,全力推进项目办理进度。本年度累计受理并审批环境影响报告表8个,完成建设项目环境影响登记表备案24个。二是稳步推进许可证核发。严格按照固定污染源排污许可分类管理名录要求,有序开展排污许可证核发工作。本年度新核发排污许可证2个,完成2025年排污许可智能复核变更审核21家,完善22家持证企业档案管理。推进重点企业自行监测数据联网和信息公开,联网率和公布率均达到100%。

第二部分2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年度收入、支出预算总计115.16万元,与上年相比收、支预算总计各减少18.35万元,增减少15.93%。其中:

  (一)收入预算总计115.16万元。包括:

  1.本年收入合计115.16万元。

  1)一般公共预算拨款收入115.16万元,与上年相比减少  18.35万元,减少 15.93 %。主要原因是上年度新增退休人员一人,职业年金缴费预算增加

  2)政府性基金预算拨款收入0 万元,与上年相比增加  0万元,增长0%主要原因是:本单位不在政府性基金看预算拨款收入。

  3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加 0万元,增长0 %主要原因是:本单位不国有资本经营预算拨款收入

  4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是:本单位不存在财政专户管理资金收入。

  5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是:本单位不存在事业收入。

  6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是:本单位不存在事业单位经营收入。

  7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%主要原因是:本单位不存在上级补助收入。

  8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加)0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在附属单位上缴收入

  9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无其他收入

  2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在上年结转结余。

  (二)支出预算总计115.16万元。包括:

  1.本年支出合计115.16万元。

  1)一般公共服务(类)支出115.16万元,主要用于

  社会保障和就业支出11.16万元,与上年相比减少 10.18万元,减少47.7%。主要原因是:本单位度新增退休人员一名,职业年金缴费增加。

  卫生健康支出 3.88 万元,与上年相比减少 0.1万元,减少2.51 %。主要原因是:本单位医疗保险缴费基数调整,导致卫生健康支出减少

  能环保支出89.87万元,与上年相比减少7.27万元,减少 7.48 %。主要原因是:本单位本年度人员工资调整,导致工资福利支出减少。

  住房保障支出10.25万元,上年相比减少 0.8万元,减少7.24%。主要原因是:本单位本年度基数调整,住房公积金缴费减少。

  2)公共安全(类)支出0万元,主要用于。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在公共安全(类)支出

  2.年终结转结余为0万元,主要原因是本单位无年终结转结余

  二、收入预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年收入预算合计115.16万元,包括本年收入115.16万元,上年结转结余0万元。其中:

  本年一般公共预算收入115.16万元,占100%

  本年政府性基金预算收入0万元,占0 %

  本年国有资本经营预算收入0万元,占0%

  本年财政专户管理资金0万元,占0%

  本年事业收入0万元,占0%

  本年事业单位经营收入0万元,占0%

  本年上级补助收入0万元,占0%

  本年附属单位上缴收入0万元,占0%

  本年其他收入0万元,占0%

  上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0 %

  上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%

  上年结转结余的国有资本经营预算收入万元,占%

  上年结转结余的财政专户管理资金万元,占 %

  上年结转结余的单位资金万元,占 %

  三、支出预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年支出预算合计万元,其中:

  基本支出115.16万元,占100%

  项目支出0万元,占0%

  事业单位经营支出0万元,占0%

  上缴上级支出 0万元,占0%

  对附属单位补助支出0万元,占0%

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年度财政拨款收、支总预算115.16万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少18.35万元,减少15.93%。主要原因是主要原因是上年度新增退休人员一人,职业年金缴费预算增加

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年一般公共预算财政拨款支出预算115.16万元,与上年相比减少18.35万元,减少15.93%。主要原因是主要原因是上年度新增退休人员一人,职业年金缴费预算增加

  (一)一般公共服务(类)

  1.社会保障和就业支出11.16万元,与上年相比减少 10.18万元,减少47.7%。主要原因是:本单位度新增退休人员一名,职业年金缴费增加。

  2.卫生健康支出 3.88 万元,与上年相比减少 0.1万元,减少2.51 %。主要原因是:本单位医疗保险缴费基数调整,导致卫生健康支出减少

  3.能环保支出89.87万元,与上年相比减少7.27万元,减少 7.48 %。主要原因是:本单位本年度人员工资调整,导致工资福利支出减少。

  4.住房保障支出10.25万元,上年相比减少 0.8万元,减少7.24%。主要原因是:本单位本年度基数调整,住房公积金缴费减少。

  (二)公共安全(类)

  1.公安(款)行政运行(项)。年初预算0 万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因本单位不在公安(款)

  行政运行(项)支出。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算115.16万元,其中:

  (一)人员经费93.41万元。主要包括:基本工资30.59万元、津贴补贴20.75万元、奖金6.99万元、绩效工资10.31万元职工基本医疗保险缴费3.88万元、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金8.33万元机关单位基本养老保险缴费10.01万元退休费1.15万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元等。

  (二)公用经费21.75万元。主要包括:办公费5.6万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出2.57万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出10万元,其中因公出国(境)费支出 0万元,占三公经费的 0%;公务用车购置及运行维护费支出10万元,占三公经费的 100 %;公务接待费支出0万元,占三公经费的 0%。具体情况如下:

  一般公共预算拨款安排的三公经费预算支出10 万元,比上年预算增加0万元,增长0 % 其中:

  1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因:本单位不存在因公出国(境)费预算支出。

  2.公务用车购置及运行维护费预算支出10 万元。其中

  1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本年度不存在公务用车购置预算支出。

  2)公务用车运行维护费预算支出10万元,比上年预算增加0 万元。

  3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因本单位本年度不存在公务接待费预算支出。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0 %。主要原因是本单位不存在政府性基金支出预算支出。

  其中:

  1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  正镶白旗生态环境综合行政执法大队2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在国有资本经营预算支出。

  其中:

  1.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。

  十、项目支出预算情况说明

  2026年单位预算安排项目0个,项目预算总金额0万元。其中,财政本年拨款金额0万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

  2026年正镶白旗生态环境综合行政执法大队一般公共预算机关运行经费预算支出21.75万元,主要包括以下支出:办公费5.6万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用2.16万元、其他商品和服务支出2.57万元。上年相比增加3.82万元,增长17.56%。主要原因是:本年度人员经费增加

  十二、政府采购支出预算情况说明

  2026年度政府采购支出预算总额0.58万元,其中:拟采购货物支出0.58万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  本部门(单位)共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、项目绩效目标情况说明

  2026年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算0万元,占全部项目预算的100%

第三部分  名词解释

  一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

  第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:温淑娟 联系电话:15148650811

第五部分  XX年度XX部门(单位)预算表

大队--部门预算公开表

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