标题:2023年度苏尼特左旗 生态环境综合行政执法大队公开文档 | |||
索引号:73610061-2/2024-00066 | 发文字号:锡署环字〔2024〕67号 | ||
发文机构:生态环境局 | 信息分类:预决算公开\公报, 公告 | ||
概述:2023年度苏尼特左旗 生态环境综合行政执法大队公开文档 | |||
成文日期:2024-10-25 00:00:00 | 公开日期:2024-11-07 16:31:47 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2023年度苏尼特左旗
生态环境综合行政执法大队
公开文档
单位名称:苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队
单位负责人:塞纳
财务负责人:张振涛
编制人:邓宾
报送日期:2024年10月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
依法以全球最大赌球网站苏尼特左旗分局的名义开展行政执法工作。落实有关生态环境保护方面的法律法规规章,依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制措施、行政强制执行等执法职能;依法受理生态环境方面违法案件的投诉、举报。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队,本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:具体包括:苏尼特右旗生态环境综合执法大队。详细情况见表:
序 号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
苏尼特左旗生态环境综合执法大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
三、2023年度单位主要工作完成情况
(一)生态环境执法监管。截至目前共出动执法人员70人次,检查重点企业13家次。2024年度下达行政处罚决定书2件。按照盟支队执法大练兵相关要求,开展移动执法检查录入工作,截至目前共录入移动执法记录80条。
(二)信访举报投诉办理情况。
截至目前接到12345智慧平台转办问题6件,均已办结,办结率100%。截至目前辖区内未发生重大环境污染事故。
(三)“双随机、一公开”开展情况。根据《全球最大赌球网站关于转发 <内蒙古自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)> 的通知》要求开展 “双随机、一公开”监管工作,2024年度共抽取工业企业 内蒙古自治区生态环境“双随机、一公开”监管工作实施细则(试行)>17家,其中重点监管对象5家,一般监管对象12家,已全面完成双随机执法检查工作,检查结果已录入国家企业信用信息公示系统。
一、收入支出决算总体情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队2023年度收入、支出决算总计 71.61万元。与年初预算相比,收、支总计各减少94.53万元,减少56.90%,变动原因:办公费减少;与上年决算相比,收、支总计各增加 3.35万元,增长 4.91%。其中:
(一)收入决算总计 71.61万元。包括:
1.本年收入决算合计 71.61万元。与上年决算相比,增加 3.35万元,增长4.91%,变动原因:本年度各项保险缴费基数较上年增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本单位无使用非财政拨款结余。
3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:本单位无年初结转和结余。
(二)支出决算总计 71.61万元。包括:
1.本年支出决算合计 71.61万元。与上年决算相比,增加 3.35万元,增长4.91%,变动原因:本年度各项保险缴费基数较上年增加。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:我单位不涉及结余分配。
3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:我单位不涉及年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年收入决算合计 71.61万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 69.61万元,占 97.21%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元,占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;
本年事业收入 0.00万元,占 0.00%;
本年经营收入 0.00万元,占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%;
本年其他收入 2.00万元,占 2.79%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度本年支出决算合计 71.61万元,其中:
本年基本支出 67.67万元,占 94.50%;
本年项目支出 3.94万元,占 5.50%;
本年上缴上级支出 0.00万元,占 0.00%;
本年经营支出 0.00万元,占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00万元,占 0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 69.61万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 3.47万元,增长 5.24%,变动原因:本年度各项保险缴费基数较上年增加;与上年决算相比,收、支总计各增加1.35万元,增长1.98%,变动原因:本年度各项保险缴费基数较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 69.61万元。与年初预算 66.14万元相比,完成年初预算的 105.24%。其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 6.06万元,与年初预算相比减少0.28万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算6.34万元,支出决算6.06万元,完成年初预算的95.58%。决算数与年初预算数的差异原因:主要用于在职人员养老保险缴费。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 2.73万元,与年初预算相比减少0.50万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算3.23万元,支出决算2.73万元,完成年初预算的84.52%。决算数与年初预算数的差异原因:主要用于在职人员医疗保险缴费。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 5.64万元,与年初预算相比增加 0.54万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算6.18元,支出决算5.64万元,完成年初预算的91.26%。决算数与年初预算数的差异原因:主要用于在职人员住房公积金缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 65.67万元,其中:
(一)人员经费 64.03万元。主要包括:基本工资14.9万元、津贴补贴19.22万元、奖金1.28万元、社会保障缴费5.58万元、绩效工资14.63万元、其他社会保障缴费0.25万元、退休费0.59万元、医疗费2.6万元、医疗补助0.13万元、住房公积金4.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.72万元。
(二)公用经费 1.64万元。主要包括:办公费0.88万元、工会经费0.76万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 3.94万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出 3.94万元。主要包括:办公费3万元、差旅费0.94万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%。其中:因公出国(境)费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%;公务接待费全年预算 0.00万元,支出决算 0.00万元,完成预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因:无差异。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国(境)费支出 0.00万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元,占 0%;公务接待费支出 0.00万元,占 0%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加(减少) 0.00万元,增长(减少) 0%,变动原因:无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:无公务用车购置支出。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:无变动。
(2)公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比,减少5.98万元,减少100.00%,变动原因:本年度我单位无公务用车购置支出。
3.公务接待费支出 0.00万元。其中:国内公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无公务接待费支出;国(境)外公务接待支出 0.00万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:无接待支出。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:无变动。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加 0.00万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中:
(一)城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出0万元。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:
(一)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)“三供一业”移交补助支出(项)支出0万元。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度机构运行经费支出决算 1.64万元。比上年决算相比,减少5.84万元,减少78.09%,变动原因:我单位本年度压缩办公费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度政府采购支出总额 0.00万元,其中:政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 截至2023年12月31日,本单位共有车辆 0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“执法大队工作项目”、“生态文明示范创建经费项目”2个项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出6万元,政府性基金支出0万元。其中,对“执法大队工作项目”、“生态文明示范创建经费项目”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,以上项目的实施,有效弥补日常公用经费的不足,落实有关生态环境保护方面的法律、法规、规章,依法统一行使执法职能,配合综合业务办做好生态环境涉水、气、土等方面的工作。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目。
1.执法大队工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.08分。全年预算数为4万元,执行数为3.94万元,完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况:关于开展关于环境综合执法日常工作完成率达到100%;完成各项环境执法工作培训任务。发现的主要问题及原因:2023年项目应完成率达到100。下一步改进措施:使资金使用效益达到100%。
项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
执法大队工作 |
||||||||||
主管部门 |
全球最大赌球网站(部门) |
实施单位 |
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 |
||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
4.00 |
4.00 |
3.63 |
10 |
90.75 |
9.08 |
|||||
其中:财政拨款 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
—— |
90.75 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
当年完成水气土壤噪声赌球网站监测工作和执法监测工作和环境污染应急监测工作;提升技术人员业务能力的相关培训;开展关于环境执法大练兵活动;环境信访和12369执法调查与监督;环境风险应急管理平台建设与使用。 |
项目共设置13个绩效指标,其中数量指标2个;质量指标2个;时效指标2个;成本指标2个;经济效益指标1个;社会效益指标1个;生态效益指标1个;可持续影响指标1个;服务对象满意度指标1个。具体情况如下:数量指标:培训人员人次,年度指标值大于等于8人次;当年日常综合行政执法工作;质量指标:技术人员相关业务培训合格率大于等于100%;完成日常综合行政执法工作,达到100%;时效指标:开展关于环境综合执法日常工作完成率达到100%;完成各项环境执法工作培训任务,完成率达到100%;成本指标:办公运行1万元;差旅费3万元。效益指标其中经济效益:改善全球最大赌球网站优化率达到95%;社会效益:以科学有效的监测数据为环境管理提供依据;生态效益:改善环境减少污染98%;可持续影响:为完成各类执法任务提供有力保障;满意度指标其中服务对象满意度:受训学员满意度达到100%。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训人员人次 |
正向 |
大于等于 |
8 |
8 |
人次 |
8 |
8 |
|
完成日常综合行政执法工作 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
年 |
7 |
7 |
||||
质量指标 |
技术人员相关业务培训合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
执法工作完成及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
||||
时效指标 |
开展关于环境综合执法日常工作 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|||
完成各项环境执法工作培训任务 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
成本指标 |
办公运行 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
万元 |
5 |
5 |
|||
差旅 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
改善赌球网站优化率 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
7 |
7 |
||
社会效益 |
以科学有效的监测数据为环境管理提供依据 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|||
生态效益 |
改善环境减少污染 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
8 |
8 |
|||
可持续影响 |
为完成各类执法任务提供有力保障 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受训学员满意度 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
99.08 |
2.生态文明示范创建经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成推进生态文明建设,生态文明建设示范旗创建专项行动,创新基地绿水青山就是金山银山。发现的主要问题及原因:加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。下一步改进措施:每阶段,对既定绩效目标进行一次评估,以及时调整计划目标,使资金使用效益达到最高。
项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
生态文明示范创建经费 |
||||||||||
主管部门 |
全球最大赌球网站(部门) |
实施单位 |
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 |
||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
持续开展国家生态文明建设示范区创建专项行动,进一步优化示范区创建机制。创成国家生态文明建设示范区或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。 |
项目共设置13个绩效指标,其中数量指标2个;质量指标2个;时效指标2个;成本指标2个;经济效益指标1个;社会效益指标1个;生态效益指标1个;可持续影响指标1个;服务对象满意度指标1个。具体情况如下:数量指标:开展宣传活动,年度指标值完成等于2次;开展业务完成率等于100%;质量指标:完成推进生态文明建设及时率等于100%;生态文明建设示范旗创建专项行动完成率100%;时效指标:完成工作任务1年;完成国家生态文明建设示范旗相关工作,完成率100%;成本指标:宣传经费控制标准2万元;宣传费经费2万元。效益指标其中经济效益:完成创建精神文明及时率100%;社会效益:创新基地绿水青山就是金山银山100%;生态效益:绿化环境减少污染98%;可持续影响:持续改善环境97%;满意度指标其中服务对象满意度:群众的满意度达到98%。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展业务完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
完成生态文明建设创建 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
全力推进国家生态文明建设示范旗 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
9 |
9 |
|||
完成生态文明建设示范旗创建专项行动 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
||||
时效指标 |
当年完成各项工作任务 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
|||
完成国家生态文明建设示范旗相关工作 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
成本指标 |
宣传经费控制标准 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
万元 |
5 |
5 |
|||
宣传费 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
完成创建精神文明及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
||
社会效益 |
创新基地绿水青山就是金山银山 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
生态效益 |
绿化环境减少污染 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
7 |
7 |
|||
可持续影响 |
持续改善环境 |
正向 |
大于等于 |
97 |
97 |
% |
7 |
7 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
100 |
(三)单位项目绩效评价结果。
以生态文明示范创建经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成推进生态文明建设,生态文明建设示范旗创建专项行动,创新基地绿水青山就是金山银山。发现的主要问题及原因:加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标。下一步改进措施:每阶段,对既定绩效目标进行一次评估,以及时调整计划目标,使资金使用效益达到最高。具体绩效评价结果:
项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
生态文明示范创建经费 |
||||||||||
主管部门 |
全球最大赌球网站(部门) |
实施单位 |
苏尼特左旗生态环境综合行政执法大队 |
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项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资金总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
上年结转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资金 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
持续开展国家生态文明建设示范区创建专项行动,进一步优化示范区创建机制。创成国家生态文明建设示范区或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。 |
项目共设置13个绩效指标,其中数量指标2个;质量指标2个;时效指标2个;成本指标2个;经济效益指标1个;社会效益指标1个;生态效益指标1个;可持续影响指标1个;服务对象满意度指标1个。具体情况如下:数量指标:开展宣传活动,年度指标值完成等于2次;开展业务完成率等于100%;质量指标:完成推进生态文明建设及时率等于100%;生态文明建设示范旗创建专项行动完成率100%;时效指标:完成工作任务1年;完成国家生态文明建设示范旗相关工作,完成率100%;成本指标:宣传经费控制标准2万元;宣传费经费2万元。效益指标其中经济效益:完成创建精神文明及时率100%;社会效益:创新基地绿水青山就是金山银山100%;生态效益:绿化环境减少污染98%;可持续影响:持续改善环境97%;满意度指标其中服务对象满意度:群众的满意度达到98%。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
开展业务完成率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
完成生态文明建设创建 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
8 |
8 |
||||
质量指标 |
全力推进国家生态文明建设示范旗 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
9 |
9 |
|||
完成生态文明建设示范旗创建专项行动 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
6 |
6 |
||||
时效指标 |
当年完成各项工作任务 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
|||
完成国家生态文明建设示范旗相关工作 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
||||
成本指标 |
宣传经费控制标准 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
万元 |
5 |
5 |
|||
宣传费 |
正向 |
等于 |
2 |
2 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
完成创建精神文明及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
||
社会效益 |
创新基地绿水青山就是金山银山 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|||
生态效益 |
绿化环境减少污染 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
7 |
7 |
|||
可持续影响 |
持续改善环境 |
正向 |
大于等于 |
97 |
97 |
% |
7 |
7 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
98 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
100 |
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:邓宾 联系电话:0479-2526335
第五部分 单位决算表
见附件。