标题:2023年度锡林浩特市生态环境监测站公开动态 | |||
索引号:73610061-2/2024-00079 | 发文字号:锡署环字〔2024〕67号 | ||
发文机构:生态环境局 | 信息分类:预决算公开\公报, 公告 | ||
概述:2023年度锡林浩特市生态环境监测站公开动态 | |||
成文日期:2024-10-25 00:00:00 | 公开日期:2024-11-07 17:24:47 | 废止日期:——— | 有 效 性:有效 |
2023年度锡林浩特市生态环境监测站公开动态
单位 名 称:锡林浩特市生态环境监测站
单位负责人:乌兰
财务负责人:王华羽
编 制 人:李玉强
报送 日 期:2024 年 10 月
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2023 年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 |
名词解释 |
第四部分 |
决算公开联系方式及信息反馈渠道 |
第五部分 |
单位决算表 |
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公 ”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
( 一)贯彻落实国家和自治区有关生态环境保护方面 的法律法规的政策。
( 二)负责全盟重点生态环境问题的统筹协调的监督管 理。
( 三)负责监督管理减排目标的落实
( 四)按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管 理生产必须管安全的要求,履行安全生产责任制规定的 职责。
(五)负责提出全盟生态环境领域固定资产投资规模和 方向、财政性资金安全安排的建议,承德全盟生态环境 领域
固定资产投资和项目管理的相关工作。
( 六)负责环境污染防治的监督管理
(七)指导协调和监督生态保护修复工程
(八)负责核与辐射安全的监督管理
(九)负责生态环境准入的监督管理
(十)负责生态环境监测工作
(十一)负责应对气候变化工作
(十二)统一管理、统一指挥全盟生态环境监督执法
(十三)负责全盟生态环境科技工作
(十四)组织指导和协调生态环境宣传教育工作
(十五)完成盟委、行署交办的其他任务 (十六)职能转变
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、 污染防治股、综合股。
本单位下属单位包括:本单位无下属单位
2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计 1 家,具体 包括:锡林浩特市生态环境监测站。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
锡林浩特市生态环境监测站 |
财政拨款的事业单位 |
2 |
本单位无下属单位 |
三、2023 年度单位主要工作完成情况
在蓝天保卫战方面,通过开展空气质量改善行动,加强燃煤锅炉超低排放改造、 燃煤污染综合整治、挥发性有机物(VOCs) 综合整治、非道路移动源综合治理、工业 炉窑大气污染综合整治、 扬尘污染综合管控、“散乱污 ”工业企业排查整治等工作, 2023 年 1-10 月,剔除沙尘天气 PM10 、PM2.5, 锡林浩特市空气质量 六项污染物 浓度平均值均达到国家二级标准,空气质量优良率 92.4%。细颗粒物 (PM2.5) 平 均浓度 9μg/m²。
在碧水保卫战方面。通过开展重点流域常态化治理专项行 动,强化流域源头保 护、流域水环境治理、重点排污企业监管等 针对性措施;强化饮用水水源保护、城 镇生活污染治理、入河(湖) 排污口排查整治等工作,2023 年 3-7 月、9-10 月,锡 林河断面 水质保持 IV 类,达到考核目标要求。 (其中 8 月锡林河断面水质 控制目 标下降一个类别。超标原因是锡林河源头(赤峰市克什克 腾旗境内)放牧、旅游活动 频繁,锡林河流经的白音锡勒牧场等 区域旅游、放牧活动导致入境和断面水质较差。) 城市建成区无黑臭水体;城市集中式饮用水水源水质保持稳定。
在净土保卫战方面。开展危险废物规范化管理评估,2023 年 10 月 31 日前,评 估危险废物经营单位 14 家,危险废物产生 单位 32 家,企业自行评估 38 家;落实 尾矿库污染防治,已完成 中央环保督察反馈问题中涉及尾矿库问题 1 家,锡林浩特 荣昌矿 业有限公司萤石矿尾矿库已制定整改方案,按照整改方案已全部 完成整改; 持续抓好医疗废物环境管理,锡市辖区内共 214 家医疗机构委托锡市环建医疗废弃 资源有限公司签订医疗废物处置。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度收入、支出决算总计 348.74 万元。与 年初预算相比,收、支总计各减少 8.49 万元,减少 2.38%,变动原因:本年度人员 减少,所以同比减少;与上年决算相比,收、支总计各增加 113.77 万元,增长 48.42%。 其中:
(一)收入决算总计 348.74 万元。包括:
1.本年收入决算合计 348.71 万元。与上年决算相比,增加 113.74 万元,增 长 48.40%,变动原因:本年度项目支出增加,所以同比增加。
2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%。
3.年初结转和结余 0.04 万元。与上年决算相比,增加 0.04 万元,增长 0%。
(二)支出决算总计 348.74 万元。包括:
1.本年支出决算合计 348.64 万元。与上年决算相比,增加 113.71 万元,增 长 48.40%,变动原因:本年度项目支出增加,所以同比增加。
2.结余分配 0.01 万元。结余分配事项:利息结余。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 19.13%,变动原因:本年度利息结余增加。
3.年末结转和结余 0.10 万元。结转和结余事项:结转资金为经费。与上年 决算相比,增加 0.06 万元,增长 181.17%,变动原因:本年度经费结余。
二、收入决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度本年收入决算合计 348.71 万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 348.70 万元, 占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年事业收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年经营收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%;
本年其他收入 0.01 万元, 占 0.00%。
图 1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度本年支出决算合计 348.64 万元,其中:
本年基本支出 283.54 万元, 占 81.33%;
本年项目支出 65.09 万元, 占 18.67%;
本年上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%;
本年经营支出 0.00 万元, 占 0.00%;
本年对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。
图 2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 348.74 万元,与年初预算相比,收、支总计各增加 91.50 万元,增长 35.57%,变动原因: 本年度增加环保监察业务所以增加;与上年决算相比,收、支总计各增加 113.77 万元,增长 48.42%,变动原因:本年度项目增加,所以同比增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算
348.64 万元。与年初预算 257.23 万元相比,完成年初预算的 135.53%。其中:
(一)节能环保支出(类)
节能环保支出类决算数为 289.55 万元,与年初预算相比增加 85.95 万元。其 中:
1.污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算 203.60 万元,支 出决算 289.55 万元,完成年初预算的 142.22%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度项目增加,人员经费增加。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类决算数为 24.77 万元,与年初预算相比增加 2.08 万 元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算 1.19 万元, 支出决算 1.19 万元,完成年初预算的 100%。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算 21.51 万元,支出决算 23.59 万元,完成年初预算的 109.67%。决算数与 年初预算数的差异原因:本年度人员增加,所以决算大于预算。
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类决算数为 10.17 万元,与年初预算相比减少 0.06 万元。其 中:
1.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算 8.98 万元,支 出决算 10.17 万元,完成年初预算的 131.25%。决算数与年初预算数的差异原因: 本年度人员增加,医疗保险增加。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 1.25 万元, 支出决算 0 万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度未 产生公务医疗。
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类决算数为 24.14 万元,与年初预算相比增加 3.44 万元。其 中:
1.住房改革支出(款)购房补贴(项) 。年初预算 0 万元,支出决算 2.23 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度新招录人, 所以增加购房补贴。
2.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 20.70 万元,支出决算 21.91 万元,完成年初预算的 105.85%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度人 员增加,所以公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算
283.54 万元,其中:
(一)人员经费 272.35 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社 会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤 金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补 助支出等。
(二)公用经费 11.19 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会 议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算
65.09 万元,其中:
(一)工资福利支出 0.00 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、 其他工资福利支出等。
(二)商品和服务支出 65.09 万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费 用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购
置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
八、财政拨款“三公 ”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公 ”经费支出总体情况说明。
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度财政拨款“三公 ”经费全年预算 0.80 万元,支出决算 0.80 万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年 预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护 费全年预算 0.80 万元,支出决算 0.80 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全 年预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0%。
(二)财政拨款“三公 ”经费支出具体情况说明。
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度财政拨款“三公 ”经费支出 0.80 万元。 因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元, 占 100.00%;公务接待费支出 0.00 万元, 占 0.00%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0.00 万元,全年出国(境)团组 0 个,累计 0 人 次。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。 与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%。
(2)公务用车运行维护费支出 0.80 万元。公务用车运行维护费主要用于按 规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出。截至 2023 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上 年决算相比,减少 1.81 万元,减少 69.39%,变动原因:本年度压缩三公经费。
3.公务接待费支出 0.00 万元。其中:国内公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次;国(境)外公务接待支出 0.00 万元,接待 0 批次,0 人次。与上 年决算相比,减少 0.19 万元,减少 100.00%,变动原因:本年度压缩三公经费。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%。
本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比,增加 0.00 万元,增长 0%。
本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度机构运行经费支出决算 11.19 万元。比 上年决算相比,增加 1.93 万元,增长 20.84%,变动原因:本年度人员增加,机关 运行经费增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度政府采购支出总额 1.06 万元,其中: 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.53 万元,占政府采购支出总额的50%, 其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0%;货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
锡林浩特市生态环境监测站 截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆, 其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干 部服务用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上的设备(不含车辆) 0 台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
锡林浩特市生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对 2023 年一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目 0 个,二级项目 2 个,共涉及资金 65.09 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100%;政府性基金预算项目 0 个,其 中,一级项目0 个,二级项目 0 个,共涉及资金 0 万元, 占应纳入绩效自评的政府 性基金预算项目支出总额的 100%。
组织对“监测工作项目 ”、“全球最大赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质 认证项目项目 ”2 个项目开展了单位,涉及一般公共预算支出 65.09 万元,政府性 基金支出 0 万元。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
锡林浩特市生态环境监测站 2023 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目, 以及 0 个政府性基金项目,共 2 个项目的绩效自评结果。
1.监测工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 97.05 分。全年预算数为 12.00 万元,执行数为 10.09 万元,完成预算的 84.08%。项目绩 效目标完成情况:一、费监测站办公运行用 13 万元、参加上级会议培训差旅费 2 万元、;二监测区域地表水例行监测、集中式饮用水源地水质监测等工作需要委托 业务费 33 万元。三、2 个国控空气自动站和 1 个区控沙尘暴监测站维修维护、设备 维修经费 10 万元、配件仪器检定费 5 万元 开展项目过程中未发现主要问题。下一 步改进措施:严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法,规范资金的审批、 使用。
项目支出绩效自评表 (2023 年度) |
|||||||
项目名称 |
监测工作 |
||||||
主管部门 |
全球最大赌球网站(部门) |
实施单位 |
锡林浩特市生态环境监测站 |
||||
项目资金 (万元) |
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|
年度资 金总额 |
12.00 |
12 |
10.09 |
10 |
84.08 |
8.41 |
|
其中:财 政拨款 |
12.00 |
12.00 |
10.09 |
—— |
84.08 |
—— |
上年结 转资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资 金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
一、费监测站办公运行用 13 万元、参加上级会议 培训差旅费 2 万元、; 二监测区域地表水例行监测、集中式饮用水源地水 质监测等工作需要委托业务费 33 万元。 三、2 个国控空气自动站和 1 个区控沙尘暴监测站维修 维护、设备维修经费 10 万元、配件仪器检定费 5 万元 。 |
我部门严格遵循预算文件按照照政府财务制度执 行,根据部门日常公用经费发生事项进行支出。按 照年初办公经费的使用及财务管理和单位内控制 度,本着严格、高效、严谨、规范的工作态度,抓 好项目支出有依据,保证资金使用的合规性。仪器 设备的检定校准、维护保障仪器设备的正常运转, 日常办公、差旅等工作得到正常运行工作已完成, |
||||||||||
绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指 标 |
指标性 质 |
指标方 向 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
计量单 位 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
绩效指 标 |
产出指 标 |
数量指 标 |
日常工 作开展 办公运 行经费 级参加 上级会 议培训 差旅 |
正向 |
大于等 于 |
5 |
5 |
次 |
7 |
7 |
|
设备维 修维护 及配件 仪器检 定 |
正向 |
大于等 于 |
5 |
5 |
套 |
8 |
8 |
||||
质量指 标 |
监测人 员培训 出勤率 |
正向 |
大于等 于 |
98 |
98 |
% |
8 |
8 |
|||
监测设 备正常 运行率 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
||||
时效指 标 |
出差及 时率 |
正向 |
大于等 于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|||
设备维 修维护 及配件 仪器检 定 |
正向 |
大于等 于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
成本指 标 |
日常工 作开展 办公运 行经费 级参加 上级会 议培训 差旅 |
正向 |
大于等 于 |
7 |
5.1 |
万元 |
5 |
3.64 |
由于今 年培训 都在本 地召开, 所以差 旅费支 出同比 每年少 |
||
设备维 修维护 及配件 仪器检 定 |
正向 |
大于等 于 |
5 |
5 |
万元 |
5 |
5 |
||||
效益指 标 |
经济效 益 |
促进监 测的准 确率 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
||
社会效 益 |
提高空 气质量 监测准 确 |
定性 |
98 |
98 |
10 |
10 |
|||||
生态效 益 |
保证监 测设备 正常进 行及监 测数据 真实可 靠 |
正向 |
大于等 于 |
95 |
95 |
% |
5 |
5 |
|||
可持续 影响 |
促使监 测工作 正常运 转 |
正向 |
大于等 于 |
80 |
80 |
% |
5 |
5 |
|||
满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
群众满 意度 |
正向 |
大于等 于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
||
总分 |
100 |
97.05 |
2.赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目自评综述:根据年 初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。全年预算数为 55.00 万元,执行数为 55
万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成锡林浩特市生态环境监测站 资质认证,保障监测站仪器设备正常使用。开展项目过程中未发现主要问题。下一 步改进措施:严格按照国家财经法规和有关专项资金管理办法,规范资金的审批、 使用。
项目支出绩效自评表 (2023 年度) |
|||||||||||
项目名称 |
赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目 |
||||||||||
主管部门 |
全球最大赌球网站(部门) |
实施单位 |
锡林浩特市生态环境监测站 |
||||||||
项目资金 (万元) |
年初预 算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
|||||
年度资 金总额 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
其中:财 政拨款 |
0.00 |
55 |
55.00 |
—— |
100.00 |
—— |
|||||
上年结 转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
其他资 金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成锡林浩特市生态环境监测站资质认证,保障监 测站仪器设备正常使用 |
我部门严格遵循预算文件按照照政府财务制度执 行,根据部门日常公用经费发生事项进行支出。按 照年初办公经费的使用及财务管理和单位内控制 度,本着严格、高效、严谨、规范的工作态度,抓 好项目支出有依据,保证资金使用的合规性。仪器 设备的检定校准、维护保障仪器设备的正常运转, 日常办公、差旅等工作得到正常运行工作已完成, 资金实际拨付 55 万元,2023 年 11 月 31 日前完成 全部支付,并且本年度单位办公经费使用无截留、 虚列支等情况出现。 |
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绩效指 标 |
一级指 标 |
二级指 标 |
三级指 标 |
指标性 质 |
指标方 向 |
年度指 标值 |
实际完 成值 |
计量单 位 |
分值 |
得分 |
偏差原 因分析 及改进 措施 |
绩效指 标 |
产出指 标 |
数量指 标 |
需要维 修维护 设备 |
正向 |
大于等 于 |
16 |
16 |
台/套 |
7 |
7 |
需要检 定校准 仪器设 备 |
正向 |
大于等 于 |
102 |
102 |
台/套 |
8 |
8 |
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质量指 标 |
锡林浩 特市生 态环境 监测站 资质认 证完成 率 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
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仪器设 备的检 定校准 率 |
正向 |
大于等 于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
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时效指 标 |
完成资 质认证 工作 |
正向 |
大于等 于 |
1 |
1 |
年 |
5 |
5 |
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完成资 质认证 工作培 训任务 |
正向 |
大于等 于 |
12 |
12 |
月 |
5 |
5 |
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成本指 标 |
完成监 测站资 质认证 和仪器 检定及 维修维 护成本 |
正向 |
大于等 于 |
39 |
39 |
万元 |
5 |
5 |
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药品成 本 |
正向 |
大于等 于 |
16 |
16 |
万元 |
5 |
5 |
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效益指 标 |
经济效 益 |
检定校 准仪器 设备合 格率 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
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社会效 益 |
以科学 监测数 据为环 境管理 执法提 供依据 提供服 务 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
生态效 益 |
改善空 气质量 优化率 |
正向 |
大于等 于 |
97 |
97 |
% |
8 |
8 |
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可持续 影响 |
为完成 资质认 证任务 提供有 力保障 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
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满意度 指标 |
服务对 象满意 度 |
受训学 员满意 度 |
正向 |
等于 |
100 |
100 |
% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
(三)单位项目绩效评价结果。
以赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目为例,该项目绩效评 价综合得分为 100.00 分,绩效评价结果为“优 ”。重点项目绩效评价得分情况详见 单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预 算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收 入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学 费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上 缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入 ”、“上级补助收入 ”、“事
业收入 ”、“经营收入 ”、“ 附属单位上缴收入 ”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非 财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出 结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或 经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结 转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级 单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立 核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属 单位补助发生的支出。
十七、“三公 ”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务 用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机构运行经费:指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李玉强 联系电话:0479-8108002-
第五部分 单位决算表
见附件。