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标题:2023年度乌拉盖管理区生态环境监测站公开文档
索引号:73610061-2/2024-00085 发文字号:锡署环字〔2024〕67号
发文机构:生态环境局 信息分类:预决算公开\公报, 公告
概述:2023年度乌拉盖管理区生态环境监测站公开文档
成文日期:2024-10-25 00:00:00 公开日期:2024-11-07 17:58:47 废止日期:——— 有 效 性:有效
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2023年度乌拉盖管理区生态环境监测站公开文档

来源: 全球最大赌球网站 发布日期: 2024-11-07 17:58:47 浏览次数:

  2023年度乌拉盖管理区生态环境监测站

  公开文档

  单位名称:乌拉盖管理区生态环境监测站

  单位负责人:艾兴付

  财务负责人:艾兴付(代)

  编制人:苏日娜

  报送日期:202410月

  

  

  第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  三、2023年度单位主要工作完成情况

  第二部分 单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

  十二、政府采购支出决算情况说明

  十三、国有资产占用情况说明

  十四、预算绩效情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 单位决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

  第一部分 单位概况

  一、主要职能、职责

  1.负责监测区域生态赌球网站监测工作,承担监测数据资料分析、收集和整理工作,为生态环境管理提供科学依据。

  2.承担突发生态环境事件应急监测工作。

  3.配合开展生态环境执法监测、污染源监督性监测工作。

  4.完成盟生态环境局旗县市(区)分局交办的其他工作任务。

  二、单位机构设置及决算单位构成情况

  1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括乌拉盖管理区生态环境监测站。本单位下属单位。

  2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:乌拉盖管理区生态环境监测站。详细情况见表:

序号

单位名称

单位性质

1

乌拉盖管理区生态环境监测站

公益一类事业单位

  三、2023年度单位主要工作完成情况

  环境监测方面

  组织开展地表水赌球网站监测、水源地水质监测、煤矿疏干水监测、集中供热企业烟气监测、屠宰废水监测、生活垃圾填埋场地下水监测等监测任务,共形成监测数据71个,为环境监管、执法提供了数据支撑。

  指导企业完成了环境统计年报。

  为保障空气自动监测站稳定运行,组织开展了空气自动站CO分析仪、动态校准仪更新采购。

  分局交办的其他工作

  1.水污染防治

  持续推进水源地规范化管理,按季度开展集中式饮用水水源地水质监测并公开水质,全年累计公开4次;组织开展重点流域重点河段综合治理工作,定期开展工作调度;监督指导辖区1家煤矿完成入河排污口规范化治理,助力企业取得入河排污口设置手续;协助完成入河排污口排查整治年度任务,督促1个雨洪排口完成取缔。

  2.大气污染防治

  推进非道路移动机械登记备案工作,全年备案88台,组织开展非道路移动机械和柴油货车排放抽测,共抽测100台;协助完成机动车检验机构监督指导检查1次,开展加油站油气回收专项检查1次;完成重污染天气应急减排清单更新,实现分级管理。

  3.土壤和固废污染防治

  持续开展污染地块排查,乌拉盖管理区无涉重金属等重点行业污染地块;开展了农村黑臭水体排查整治,乌拉盖无农村牧区黑臭水体;开展危险废物日常监管,指导产废单位规范转移危险废物,按季度开展危险废物产生单位规范化管理评估6次;加强医疗废物管理,指导辖区医疗机构实现落实电子联单制度,实现全流程监管;指导企业完成固废年报申报工作;开展了尾矿库隐患排查整治,辖区尾矿库共1家,发现隐患1个,督促企业开展整改;常态化开展危险废物领域安全生产工作,监督企业全部完成整改;加强畜禽养殖污染防治,编制完成乌拉盖管理区畜禽养殖污染防治规划。

  4.污染源信息公开

  督促辖区企业开展自行监测,定期公开监测数据。

第二部分  部门(单位)决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度收入、支出决算总计78.79万元。与年初预算相比,收、支总计各减少13.84万元,减少14.94%,变动原因:包含乌拉盖财政预算资金,为挂接政府采购系统将乌拉盖财政预算录入到一体化系统导致年初预算增加;与上年决算相比,收、支总计各增加51.07万元,增长184.28%。其中:

  (一)收入决算总计78.79万元。包括:

  1.本年收入决算合计78.79万元。与上年决算相比,增加51.07万元,增长 184.28%,变动原因:202211月考录入职事业编制人员3人,对应工资、社保和公积金增加

  2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无非财政拨款结余和专用结余

  3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无年初结转和结余。

  (二)支出决算总计78.79万元。包括:

  1.本年支出决算合计78.79万元。与上年决算相比,增加51.07万元,增长184.28%,变动原因:202211月考录入职事业编制人员3人,对应工资、社保和公积金增加

  2.结余分配0.00万元。结余分配事项:本单位本年度无结余分配事项。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无结余分配

  3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项:无结转和结余事项。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无年末结转和结余

  二、收入决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度本年收入决算合计78.79万元,其中:

  本年一般公共预算财政拨款收入76.79万元,占97.46%;

  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;

  本年上级补助收入0.00万元,占0.00%;

  本年事业收入0.00万元,占0.00%;

  本年经营收入0.00万元,占0.00%;

  本年附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;

  本年其他收入2.00万元,占2.54%。

  

  1.收入决算图

  三、支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度本年支出决算合计78.79万元,其中:

  本年基本支出57.99万元,占73.60%;

  本年项目支出20.80万元,占26.40%;

  本年上缴上级支出0.00万元,占0.00%;

  本年经营支出0.00万元,占0.00%;

  本年对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

  

  2.支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计76.79万元,与年初预算相比,收、支总计各增加8.16万元,增长11.89%,变动原因:202211月考录入职事业编3人,因工资介绍信在202212月出具,202211月和12月工资在20231月进行补发;与上年决算相比,收、支总计各增加49.07万元,增长177.06%,变动原因:202211月考录入职事业编制人员3人,对应工资、社保和公积金增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算76.79万元。与年初预算68.63万元相比,完成年初预算的111.89%。其中:

  )社会保障和就业支出(类)

  社会保障和就业支出类决算数为5.93万元,与年初预算相比增加0.31万元。其中:

  1行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算5.62万元,支出决算5.93万元,完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数的差异原因:202211月考录入职事业编制人员3人,对应养老保险增加

  )卫生健康支出(类)

  卫生健康支出类决算数为2.17万元,与年初预算相比减少0.31万元。其中:

  1行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算2.16万元,支出决算2.17万元,完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数的差异原因:202211月考录入职事业编制人员3人,对应医疗保险增加

  2行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0.33万元,支出决算0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位本年度未缴纳公务员医疗补助,地方医保系统未开始缴纳公务员医疗补助

  节能环保支出(类)

  节能环保支出类决算数为63.46万元,与年初预算相比增加7.65万元。其中:

  1污染减排(款)生态环境监测与信息(项)。年初预算55.81万元,支出决算63.46万元,完成年初预算的113.71%。决算数与年初预算数的差异原因:2023年锡盟财政局下达专项资金监测站资质认证项目资金6.80万元,202211月考录入职事业编制人员3人,对应工资增加

  )住房保障支出(类)

  住房保障支出类决算数为5.22万元,与年初预算相比增加0.51万元。其中:

  1住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算4.71万元,支出决算4.48万元,完成年初预算的95.12%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度年初预算上浮比例增加导致年初预算做大

  2住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算0.00万元,支出决算0.74万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:20239月开始发放购房补贴,年初预算未包含此项资金

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算57.99万元,其中:

  (一)人员经费56.21万元。主要包括:基本工资13.72万元、津贴补贴6.36万元、奖金2.26万元、社会保障缴费8.33万元、伙食补助费、绩效工资18.66万元、其他工资福利支出2.39万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金4.48万元、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费1.78万元。主要包括:办公费1.00万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费0.78万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算18.80万元,其中:

  (一)工资福利支出0.00万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

  (二)商品和服务支出18.80万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费2.60万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费1.07万元、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费15.13万元、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

  八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费全年预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位本年度无三公经费

  (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。其中:

  1.因公出国(境)费支出0.00万元,全年出国(境)团组0个,累计0人次。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无因公出国(境)费支出

  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

  1)公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆,开支内容:无公务用车购置支出。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无公务用车购置支出

  2)公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至20231231日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无公务用车运行维护费支出

  3.公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:无国内公务接待支出;国(境)外公务接待支出0.00万元,接待0批次,0人次,开支内容:无国(境)外公务接待支出。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位本年度无公务接待费支出

  九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余

  十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。其中:

  十一、机构运行经费支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度机构运行经费支出决算1.78万元。比上年决算相比,增加1.35万元,增长317.14%,变动原因:202211月考录入职事业编3人,对应定额公用经费和工会经费增加

  十二、政府采购支出决算情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

  十三、国有资产占用情况说明

  乌拉盖管理区生态环境监测站 截至20231231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆,其他用车1辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

  十四、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  乌拉盖管理区生态环境监测站 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金18.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0.00万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

  (二)单位决算中项目绩效自评结果。

  乌拉盖管理区生态环境监测站 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

  1.监测工作项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.00分。全年预算数为12.00万元,执行数为12.00万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况:保障了我站正常的工作运转;保障生态环境保护监测工作顺利有序开展,有效加强了环境监测管理,保障了管理区及周边环境的安全。发现的主要问题及原因:无相关问题。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出,进一步提高预算执行的及时准确率,加强资金计划管理,提高资金使用率

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

监测工作

主管部门

全球最大赌球网站(部门)

实施单位

乌拉盖管理区生态环境监测站

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

12.00

12.00

12.00

10

100.00

10

其中:财政拨款

12.00

12.00

12.00

——

100.00

——

上年结转资金

0.00

0

0

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

做好管理区及周边环境监测工作,加强环境监测管理,保障环境安全。

2023年度监测工作项目为管理区及周边环境监测工作提供了资金支持,有效加强了环境监测管理,保障了管理区及周边环境的安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

环境监测次数

正向

大于等于

60

60

7

7

监测报告数量

正向

大于等于

60

60

8

8

质量指标

环境监测完成率

正向

大于等于

98

98

%

8

8

监测报告验收合格率

正向

大于等于

95

95

%

7

7

时效指标

检测时限

定性

送检样品到达后5个工作日内进行检测

送检样品到达后5个工作日内进行了监测

5

5

出具检测报告时限

定性

检测工作完成后14个工作日内出具检测报告

监测工作完成后14个工作日内出具了相关报告

5

5

成本指标

环境监测

反向

小于等于

12

12

万元

5

5

资金支付率

正向

大于等于

95

100

%

5

5

效益指标

社会效益

保障生态环境安全

定性

及时准确检测,为生态环境安全保驾护航

及时准确检测了相关点位,为生态环境安全起到了保驾护航。

10

9

生态环境保护工作是长期的,需要持续努力。

生态效益

及时准确检测,实时掌握生态环境情况

定性

及时准确检测,实时掌握生态环境情况

及时准确检测了相关点位,实时掌握管理区及周边生态环境情况。

10

9

生态环境保护工作是长期的,需要持续努力。

可持续影响

促进可持续绿色发展

定性

保障生态环境安全,促进可持续绿色发展

有效保障了生态环境安全,促进了可持续绿色发展。

10

9

生态环境保护工作是长期的,需要持续努力。

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10

总分

100

97

  2全球最大赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.21分。全年预算数为7.00万元,执行数为6.80万元,完成预算的97.14%。项目绩效目标完成情况:对乌拉盖管理区生态环境监测站仪器设备进行了校准维护、进行了监测药品的采购和编制了持证上岗和计量认证的体系文件编制。发现的主要问题及原因:无相关问题。下一步改进措施:继续严格按照年初设定的绩效目标和预算指标进行支出,进一步提高预算执行的及时准确率,加强资金计划管理,提高资金使用率

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称

赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目

主管部门

全球最大赌球网站(部门)

实施单位

乌拉盖管理区生态环境监测站

项目资金
(万元)

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率(%)

得分

年度资金总额

0.00

7.00

6.80

10

97.14

9.71

其中:财政拨款

0.00

7.00

6.80

——

97.14

——

上年结转资金

0.00

0

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目,对当地监测站仪器设备进行校准维护、进行检测药品采购、资质复审和持证上岗等。

通过全球最大赌球网站旗县市(区)生态环境监测站资质认证项目,对当地监测站仪器设备进行了校准维护、进行了监测药品的采购和编制了持证上岗和计量认证的体系文件编制。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

仪器校准维护的数量

正向

大于等于

10

10

8

8

每台仪器校准维护次数

正向

大于等于

2

1

7

3.5

因合同签订时间较晚,无法进行俩次的校准和维护。

质量指标

仪器校准维护后的精确度

正向

大于等于

95

95

%

8

8

药品损耗率

反向

小于等于

5

2

%

7

7

时效指标

校准维护时限

正向

大于等于

1

1

5

5

资金及时支付率

正向

大于等于

95

100

%

5

5

成本指标

项目经费总成本

反向

小于等于

7

6.8

万元

5

5

仪器设备校准维护成本

反向

小于等于

4

3.928

万元

5

5

效益指标

社会效益

监测站数据准确度

定性

检测数据准确度明显提高

监测数据精确度明显提高

10

10

生态效益

生态环境保护

定性

对于生态环境保护的影响时间是长期

对于生态环境保护的影响时间是长期

10

10

可持续影响

延长仪器设备使用寿命

正向

大于等于

1

1

10

10

满意度指标

服务对象满意度

仪器设备使用人员对校准维护的满意度

正向

大于等于

95

95

%

10

10

总分

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96.21

  (三)单位项目绩效评价结果。

  本单位本年度未对项目进行绩效评价,无项目绩效评价结果

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入:取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配:指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位))公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十八、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:苏日娜           联系电话:0479-3351355

  第五部分 部门(单位)决算表

  见附件。

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